dwzdm-24848威尼斯

mime-version: 1.0 content-type: multipart/related; boundary="----=_nextpart_01d7b06d.928b8560" ���ĵ�ϊ�������ļ���ҳ����ҳ��ϊ��web �������ļ����������������ϣ�����������������༭����֧�֡�web �������ļ���������֧�֡�web ����������������� windows? internet explorer?�� ------=_nextpart_01d7b06d.928b8560 content-location: file:///c:/cee8a4ea/file3066.htm content-transfer-encoding: quoted-printable content-type: text/html; charset="us-ascii" dwzdm-24848威尼斯

 

 

 

内蒙古自治&= #21306;呼和浩特市统计局 = 479;计执法监察大队<= /p>

2020&#= 24180;度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&#= 30446;录

 

第一部ñ= 98; 单位基本情况

&#= 19968;、单位职能、职责

&#= 20108;、机构设置

第二部ñ= 98; 2020年度部门决算&#= 24773;况说明

&#= 19968;、关于2020年度预算执行= 4773;况分析

&#= 20108;、关于2020年度决算情况= 5828;明

&#= 65288;一)关于收支情况ö= 35;体说明

&#= 65288;二)关于2020年度收入决算= 4773;况说明

&#= 65288;三)关于2020年度支出决算= 4773;况说明

&#= 65288;四)关于2020年度财政拨款= 5910;入支出决算总体情ࠫ= 7;说明

&#= 65288;五)关于2020年度一般公共= 9044;算财政拨款支出决౛= 9;情况说明

&#= 65288;六)关于2020年度一般公共= 9044;算财政拨款基本支࠲= 6;决算情况说明

&#= 65288;七)关于2020年度财政拨款三公经费支= 986;决算情况说明

  1、财ă= 19;拨款三公经费支= 986;决算总体情况说明=

  2、财ă= 19;拨款三公经费支= 986;决算具体情况说明=

&#= 19977;、预算绩效情况说ą= 26;

&#= 65288;一)预算绩效管理ð= 37;作开展情况

&#= 65288;二)部门决算中项i= 46;绩效自评结果

&#= 65288;三)部门评价项目ń= 89;效评价结果

&#= 22235;、其他重要事项的÷= 73;况说明

&#= 65288;一)机关运行经费ă= 03;出情况

&#= 65288;二)政府采购支出÷= 73;况

&#= 65288;三)国有资产占用÷= 73;况

 

第三部ñ= 98; 名词解释

第四部ñ= 98; 决算公开24848威尼斯的联系方式及= ;信息反馈渠道

第五部ñ= 98; 部门决算公开表

&#= 19968;、收入支出决算总ŝ= 20;

&#= 20108;、收入决算表

&#= 19977;、支出决算表

&#= 22235;、财政拨款收入支ñ= 86;决算总表

&#= 20116;、一般公共预算财ă= 19;拨款支出决算表

&#= 20845;、一般公共预算财ă= 19;拨款基本支出决算明= 细表

&#= 19971;、政府性基金预算ũ= 30;政拨款收入支出决算= 表

&#= 20843;、国有资本经营预ļ= 39;财政拨款收入支出决= 算表

&#= 20061;、机构运行信息表

 

 

&#= 31532;一部分 单位基本情况

&#= 19968;、单位职能、职责

主要职= ;责任务

1.= &#= 20381;据相关法律、法规z= 89;规章规定,在法定权= 限内,根据市统计局= 0340;委托,承担市辖区ࠦ= 9;的统计执法监督检查&= #24037;作,以市统计局的= 517;义行使统计领域的行= ;政处罚权以及与行政&#= 22788;罚相关的行政检查z= 89;行政强制职能。

2.= &#= 23545;各旗县统计综合行ă= 19;执法工作进行监督指= 导,承担跨区域执法= 0340;组织协调、重大案ߥ= 4;查处工作。承担统计&= #27861;制宣传和培训工作 = 290;

3.= &#= 23436;成市统计局交办的ð= 54;他工作任务。

&#= 20108;、机构设置

呼和浩特市统计ह= 6;统计执法监察大队,&= #20026;市统计局所属正科 = 423;执法机构。

核定事= 994;编制12名,核定单位ķ= 85;级领导职数3名(12副)。=

= 2020&#= 24180;部门决算构成表

单位名称

单位性质

单位规格

呼和浩特市统计局&#= 32479;计执法监察大队

公益一类

正科级

&#= 31532;二部分 2020年度部门决ļ= 39;情况说明

&#= 19968;、关于2020年度预算执行= 4773;况分析

2020年本单位决算批复ਟ= 0;入148.57万元,其中财&= #25919;拨款收入148.57万元;支出146.8万元,年末结&#= 36716;和结余1.76万元,其中财= 5919;拨款支出146.8万元,年末结&#= 36716;和结余1.76万元。2020年本单位预算批复收= 入164.44万元,决算比&= #39044;算下降15.87万元,下降9.65%;原因是年中&#= 20943;少3名工作人员,௥= 6;应的减少了工资、社&= #20445;、公积金等方面的= 320;支;其中财政拨款决= ;算比预算下降15.87万元,下降9.65%;原因是年中&#= 20943;少3名工作人员,௥= 6;应的减少了工资、社&= #20445;、公积金等方面的= 320;支。

二、关于2020年度决算情况= 5828;明<= /p>

(一)关于收支情= 0917;总体说明<= /p>

本单位2020年度收入总计148.57万元,其中:&= #26412;年收入合计148.57万元,使用非&= #36130;政拨款结余0.00万元,年初结= 6716;和结余0.00万元;支出总= 5745;148.57万元,其中:&= #32467;余分配0.00万元,年末结= 6716;和结余1.76万元。与= 2019年度相比,收入总= 计减少11.00万元,下降6.90%;支出总计减&#= 23569;11.00万元,下降6.90%。主要原因是&#= 24180;中减少3名工作人员,௥= 6;应的减少了工资、社&= #20445;、公积金等方面的= 320;支。<= /p>

(二)关于2020年度收入决算= 4773;况说明<= /p>

本单位2020年度收入合计148.57万元,其中:&= #36130;政拨款收入148.57万元,占100.00%<= /p>

(三)关于2020年度支出决算= 4773;况说明<= /p>

本单位2020年度支出合计146.80万元,其中:&= #22522;本支出146.80万元,占100.00%

(四)关于2020年度财政拨款= 5910;入支出决算总体情ࠫ= 7;说明<= /p>

本单位2020年度财政拨款收ࠣ= 7;总计148.57万元,其中:&= #24180;初结转和结余0.00万元;支出总= 5745;148.57万元,其中:&= #24180;末结转和结余1.76万元。与= 2019年度相比,收入减= 少11.00万元,下降6.90%。主要原因是&#= 24180;中减少3名工作人员,௥= 6;应的减少了工资、社&= #20445;、公积金等方面的= 320;支。<= /p>

(五)关于2020年度一般公共= 9044;算财政拨款支出决౛= 9;情况说明<= /p>

本单位2020年度一般公共预౛= 9;财政拨款支出合计146.80万元,其中:&= #22522;本支出146.80万元,占100.00%<= /p>

(六)关于2020年度一般公共= 9044;算财政拨款基本支࠲= 6;决算情况说明<= /p>

本单位2020年度一般公共预౛= 9;财政拨款基本支出146.80万元,其中:&= #20154;员经费142.43万元,主要包&= #25324;:基本工资55.05万元、津贴补&#= 36148;52.63万元、奖金3.45万元、机关事= 9994;单位基本养老保险ಸ= 4;费12.86万元、职工基&#= 26412;医疗保险缴费5.1万元、公务员= 307;疗补助缴费1.69万元、其他社= 0250;保障缴费0.15万元、住房公= 1215;金10. 3万元以及医疗&#= 36153;补助1.2万元,较上年= 943;少11.38万元,主要原&#= 22240;是年中减少3名工作人员,௥= 6;应的减少了工资、社&= #20445;、公积金等方面的= 320;支。;公用经费4.37万元,主要包= 5324;:办公费0.3万元、委托业= 153;费3万元、福利费1.07万元,较上年= 2686;加1.13万元,主要原= 2240;是:支付网络安全౔= 1;级保护测评增加了委&= #25176;业务费支出。<= /p>

(七)关于2020年度财政拨款<= span style=3d'font-size:16.0pt;font-family:\6977\4f53;color:black;mso-themecolor= :text1'>三公<= span style=3d'font-size:16.0pt;font-family:\6977\4f53;color:black;mso-themecolor= :text1'>经费支出决算情况= 5828;明<= /p>

1、财政拨款<= span style=3d'font-size:16.0pt;font-family:"仿宋_gb2312","serif"; color:black;mso-themecolor:text1'>三公<= span style=3d'font-size:16.0pt;font-family:"仿宋_gb2312","serif"; color:black;mso-themecolor:text1'>经费支出决&= #31639;总体情况说明<= /p>

本单位2020年度财政拨款<= span style=3d'font-size:16.0pt;font-family:"仿宋_gb2312","serif"; color:black;mso-themecolor:text1'>三公<= span style=3d'font-size:16.0pt;font-family:"仿宋_gb2312","serif"; color:black;mso-themecolor:text1'>经费预算为<= span lang=3den-us>0.00万元,支出决= 1639;为0.00万元,完成预= 1639;的0.00%,其中:因公&#= 20986;国(境)费预算为0.00万元,支出决= 1639;为0.00万元,完成预= 1639;的0.00%;公务用车购&#= 32622;及运行维护费预算è= 26;0.00万元,支出决= 1639;为0.00万元,完成预= 1639;的0.00%;公务接待费&#= 39044;算为0.00万元,支出决= 1639;为0.00万元,完成预= 1639;的0.00%2020年= 230;财政拨款<= span style=3d'font-size:16.0pt;font-family:"仿宋_gb2312","serif"; color:black;mso-themecolor:text1'>三公<= span style=3d'font-size:16.0pt;font-family:"仿宋_gb2312","serif"; color:black;mso-themecolor:text1'>经费支出决&= #31639;与预算无差异情况= 340;原因:一是年度内没= ;有预算安排;二是年&#= 24230;内没有实际支出。<= /p>

2、财政拨款<= span style=3d'font-size:16.0pt;font-family:"仿宋_gb2312","serif"; color:black;mso-themecolor:text1'>三公<= span style=3d'font-size:16.0pt;font-family:"仿宋_gb2312","serif"; color:black;mso-themecolor:text1'>经费支出决&= #31639;具体情况说明<= /p>

本单位2020年度财政拨款<= span style=3d'font-size:16.0pt;font-family:"仿宋_gb2312","serif"; color:black;mso-themecolor:text1'>三公<= span style=3d'font-size:16.0pt;font-family:"仿宋_gb2312","serif"; color:black;mso-themecolor:text1'>经费支出0.00万元,因公出= 2269;(境)费支出0.00万元,占= 0.00%;公务用车购置及= ;运行维护费支出0.00万元,占= 0.00%;公务接待费支出= ;0.00万元,占= 0.00%。具体情况如下:= ;<= /p>

因公出国(&= #22659;)费支出0.00万元。全年因公出ࢲ= 9;(境)团组0个,累计0人次。年度内既没੍= 7;预算也没有支出。较&= #19978;年无增减变化,主#= 201;原因是年度内既没有= ;预算也没有支出。<= /p>

公务用车购&= #32622;及运行维护费支出0.00万元。其中:公务ஷ= 2;车购置支出0.00万元,车均购= 2622;费0.00万元,公务用= 6710;购置支出较上年无ࣜ= 6;减变化,主要原因是&= #24180;度内既没有预算也= 809;有支出。公务用车运= ;行维护费支出0.00万元,车均运= 2500;费0.00万元,公务用= 6710;运行维护费支出较ߍ= 8;年无增减变化,主要&= #21407;因是年度内既没有'= 044;算也没有支出。年末= ;财政拨款开支的公务&#= 29992;车保有量为0辆。

公务接待费&= #25903;出0.00万元。其中:国内ࠤ= 4;务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境ᦀ= 9;外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年ਰ= 0;增减变化,主要原因&= #26159;年度内既没有预算= 063;没有支出。<= /p>

三、预算绩&= #25928;情况说明<= /p>

(一)预算&= #32489;效管理工作开展情= 917;<= /p>

我单位本年&= #24230;内没有项目预算经$= 153;,所以不用进行项目= ;预算绩效管理。<= /p>

四、其他重&= #35201;事项的情况说明<= /p>

(一)机关&= #36816;行经费支出情况<= /p>

本单位2020年度机关运行经ฟ= 3;支出4.37万元,比= 2019年增加1.13万元,增长20.50%。主要原因是ʍ= 06;支付网络安全等级保= 护测评增加了委托业= 1153;费支出。<= /p>

 <= /p>

(二)政府&= #37319;购支出情况<= /p>

本单位2020年度无政府采购ߏ= 4;务,采购支出合计0.00万元,其中:= 5919;府采购货物支出0.00万元,与= 2019年比较无变化,主= 要原因是:年度内没= 6377;采购业务发生。政ॶ= 0;采购工程支出0.00万元,与= 2019年比较无变化,主= 要原因是:年度内没= 6377;采购工程支出;政ॶ= 0;采购服务支出0.00万元,与= 2019年比较无变化,主= 要原因是:年度内没= 6377;采购业务发生。授ߚ= 4;中小企业合同金额0.00万元,占政府= 7319;购支出合同总额的xx.x%。其中:授予&#= 23567;微企业合同金额0.00万元,占政府= 7319;购支出合同总额的xx.x%

(三)国有&= #36164;产占用情况<= /p>

截至20201231日,&= #26412;单位共有车辆0辆。其中,副๽= 6;(省)级及以上领导&= #29992;车0,主要用于:……(具= 体情况由单位根据实= 8469;情况填列);主要领导干部ஷ= 2;车0辆,主要用于ᦂ= 6;……(具体情况由单= 0301;根据实际情况填列ᦀ= 9;;机要通信用车0辆,主要用于ᦂ= 6;……(具体情况由单= 0301;根据实际情况填列ᦀ= 9;;应急保障用车0辆,主要用于ᦂ= 6;……(具体情况由单= 0301;根据实际情况填列ᦀ= 9;;执法执勤用车0,主要用于:……(具= 体情况由单位根据实= 8469;情况填列);特种ߎ= 7;业技术用车0,主要用于:……(具= 体情况由单位根据实= 8469;情况填列);离退ߨ= 1;干部用车0,主要用于:……(具= 体情况由单位根据实= 8469;情况填列);其他ஷ= 2;车0辆,主要是用ߛ= 0;……(具体情况由单= 0301;根据实际情况填列ᦀ= 9;。单位价值50万元以上通用ť= 74;备0台(套),主ව= 1;是……,与2019年比无增减变= 1270;,主要原因是2020年度没有购置= 1333;价50万元以上通用ť= 74;备;单位价值100= 万元以上专用设备0台(套),主ව= 1;是……,与2019年比无增减变= 1270;,主要原因是2020年度没有购置= 1333;价100万元以上专用#= 774;备。&n= bsp;

(四= ;)政府性基金预算财&#= 25919;拨款收入支出决算ŝ= 20;和国有资本经营预算= 财政拨款收入支出决= 1639;表没有数据,为空ඤ= 0;。<= /p>

 

第三部分 名= 词解释<= /p>

(以下为常&= #35265;专业名词解释目录a= 292;仅供参考,单位应根= ;据实际情况对本单位&#= 19987;业性较强的名词要ű= 27;一步解释说明,具体= 可参阅中央主管部门= 0844;开内容。)<= /p>

(一)财政&= #25320;款收入:指本年度= 174;本级财政部门取得的= ;财政拨款,包括一般&#= 20844;共预算财政拨款、ă= 19;府性基金预算财政拨= 款和国有资本经营预= 1639;财政拨款。<= /p>

(二)事业&= #25910;入:指事业单位开= 637;专业业务活动及其辅= ;助活动取得的收入;&#= 20107;业单位收到的财政ç= 87;户实际核拨的教育收= 费等资金。<= /p>

(三)经营&= #25910;入:指事业单位在= 987;业业务活动及其辅助= ;活动之外开展非独立&#= 26680;算经营活动取得的ă= 10;入。<= /p>

(四)其他&= #25910;入:指单位取得的&= 500;上述收入以外的各项= ;收入,包括未纳入财&#= 25919;预算的投资收益、ž= 34;行存款利息收入、租= 金收入、捐赠收入、= 0107;业单位固定资产出య= 9;收入等。各单位从本&= #32423;财政部门以外的同 = 423;单位取得的经费、从= ;非本级财政部门取得&#= 30340;经费,以及行政单ë= 01;收到的财政专户管理= 资金。<= /p>

(五)使用&= #38750;财政拨款结余:指= 107;业单位使用以前年度= ;积累的非财政拨款结&#= 20313;弥补当年收支差额į= 40;金额。<= /p>

(六)年初&= #32467;转和结余:指以前年度支= 出预算因客观条件变= 1270;未执行完毕、结转࠸= 0;本年度按有关规定继&= #32493;使用的资金。<= /p>

(七)结余&= #20998;配:指事业单位= 按照会计制度规定缴= 2435;的所得税以及从非ฝ= 0;政拨款结余中提取的&= #32844;工福利基金、事业= 522;金等。<= /p>

(八)年末&= #32467;转和结余:指单位本年= 度或以前年度预算安= 5490;、因客观条件发生ࡢ= 4;化未全部执行或未执&= #34892;,结转到以后年度 = 487;续使用的资金,或项= ;目已完成等产生的结&#= 20313;资金。<= /p>

(九)基本&= #25903;出:指为保障机构= 491;常运转、完成日常工= ;作任务而发生的人员&#= 32463;费和公用经费。其è= 13;:人员经费指政府收= 支分类经济科目中的<= span style=3d'font-size:16.0pt;font-family:"仿宋_gb2312","serif"; color:black;mso-themecolor:text1'>工资福利支&= #20986;<= span style=3d'font-size:16.0pt;font-family:"仿宋_gb2312","serif"; color:black;mso-themecolor:text1'>和对个人和家庭的补ࡄ= 1;<= span style=3d'font-size:16.0pt;font-family:"仿宋_gb2312","serif"; color:black;mso-themecolor:text1'>;公用经费&= #25351;政府收支分类经济= 185;目中除<= span style=3d'font-size:16.0pt;font-family:"仿宋_gb2312","serif"; color:black;mso-themecolor:text1'>工资福利支&= #20986;<= span style=3d'font-size:16.0pt;font-family:"仿宋_gb2312","serif"; color:black;mso-themecolor:text1'>和对个人和家庭的补ࡄ= 1;<= span style=3d'font-size:16.0pt;font-family:"仿宋_gb2312","serif"; color:black;mso-themecolor:text1'>外的其他支&= #20986;。<= /p>

(十)项目&= #25903;出:指在基本支出= 043;外为完成特定任务和= ;事业发展目标所发生&#= 30340;支出。<= /p>

(十一)经&= #33829;支出:指事业单位= 312;专业业务活动及其辅= ;助活动之外开展非独&#= 31435;核算经营活动发生į= 40;支出。<= /p>

(十二)“<= span style=3d'font-size:16.0pt;font-family:"仿宋_gb2312","serif"; color:black;mso-themecolor:text1'>三公<= span style=3d'font-size:16.0pt;font-family:"仿宋_gb2312","serif"; color:black;mso-themecolor:text1'>经费:指用&= #36130;政拨款安排的因公= 986;国(境)费、公务用= ;车购置及运行维护费&#= 12289;公务接待费。其中ʌ= 92;因公出国(境)费反= 映单位公务出国(境= 5289;的国际旅费、国外ࣇ= 8;市间交通费、住宿费&= #12289;伙食费、培训费、= 844;杂费等支出;公务用= ;车购置费反映单位公&#= 21153;用车购置支出(含ů= 10;辆购置税);公务用= 车运行维护费反映单= 0301;按规定保留的公务ஷ= 2;车燃料费、维修费、&= #36807;路过桥费、保险费 = 289;安全奖励费用等支出= ;;公务接待费反映单&#= 20301;按规定开支的各类ð= 44;务接待(含外宾接待= )支出。<= /p>

(十三)机&= #20851;运行经费:指行政= 333;位和参照公务员法管= ;理的事业单位使用一&#= 33324;公共预算财政拨款ê= 33;排的基本支出中的日= 常公用经费支出。非= 4892;政单位或参照公务࡯= 2;法管理事业单位的单&= #20301;,参照此口径公开= 412;部门的日常公用经费= ;,并与预算公开保持&#= 19968;致。<= /p>

(十四)工&= #36164;福利支出(支出经= 982;分类科目类级):反= ;映单位开支的在职职&#= 24037;和编制外长期聘用é= 54;员的各类劳动报酬,= 以及为上述人员缴纳= 0340;各项社会保险费等ӎ= 0;<= /p>

(十五)商&= #21697;和服务支出(支出 = 463;济分类科目类级):= ;反映单位购买商品和&#= 26381;务的支出(不包括ī= 92;于购置固定资产的支= 出、战略性和应急储= 2791;支出)。<= /p>

(十六)对&= #20010;人和家庭的补助(= 903;出经济分类科目类级= ;):反映用于对个人&#= 21644;家庭的补助支出。<= /p>

(十七)资&= #26412;性支出(支出经济= 998;类科目类级):反映= ;非各级发展与改革部&#= 38376;集中安排的用于购ņ= 22;固定资产、战略性和= 应急性储备、土地和= 6080;形资产,以及构建࣌= 2;础设施、大型修缮和&= #36130;政支持企业更新改$= 896;所发生的支出。<= /p>

 <= /p>

第四部分 决= 算公开24848威尼斯的联系方式及信= 4687;反馈渠道<= /p>

本单位决算&= #20844;开信息反馈和联系= 041;式:<= /p>

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