dwzdm-24848威尼斯

mime-version: 1.0 content-type: multipart/related; boundary="----=_nextpart_01d7b06d.7b32ce50" ���ĵ�ϊ�������ļ���ҳ����ҳ��ϊ��web �������ļ����������������ϣ�����������������༭����֧�֡�web �������ļ���������֧�֡�web ����������������� windows? internet explorer?�� ------=_nextpart_01d7b06d.7b32ce50 content-location: file:///c:/2b0234ea/file4906.htm content-transfer-encoding: quoted-printable content-type: text/html; charset="us-ascii" dwzdm-24848威尼斯

 

 

 

内蒙古自治&= #21306;呼和浩特市统计局= 968;据管理中心<= /p>

2020年度决算公开报告<= /p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职&= #33021;、职责<= /p>

二、机构设&= #32622;<= /p>

第二部分 2020年度部门决算&#= 24773;况说明<= /p>

一、关于2020年度预算执行= 4773;况分析<= /p>

二、关于2020年度决算情况= 5828;明<= /p>

(一)关于&= #25910;支情况总体说明<= /p>

(二)关于<= span lang=3den-us>2020年度收入决算= 4773;况说明<= /p>

(三)关于<= span lang=3den-us>2020年度支出决算= 4773;况说明<= /p>

(四)关于<= span lang=3den-us>2020年度财政拨款= 5910;入支出决算总体情ࠫ= 7;说明<= /p>

(五)关于<= span lang=3den-us>2020年度一般公共= 9044;算财政拨款支出决౛= 9;情况说明<= /p>

(六)关于<= span lang=3den-us>2020年度一般公共= 9044;算财政拨款基本支࠲= 6;决算情况说明<= /p>

(七)关于<= span lang=3den-us>2020年度财政拨款<= span style=3d'font-size:16.0pt;font-family:"仿宋_gb2312","serif"; color:black;mso-themecolor:text1'>三公<= span style=3d'font-size:16.0pt;font-family:"仿宋_gb2312","serif"; color:black;mso-themecolor:text1'>经费支出决&= #31639;情况说明<= /p>

  <= span lang=3den-us style=3d'font-size:16.0pt;font-family:"仿宋_gb2312= ","serif"; color:black;mso-themecolor:text1'>1、财政拨款<= span style=3d'font-size:16.0pt;font-family:"仿宋_gb2312","serif"; color:black;mso-themecolor:text1'>三公<= span style=3d'font-size:16.0pt;font-family:"仿宋_gb2312","serif"; color:black;mso-themecolor:text1'>经费支出决&= #31639;总体情况说明<= /p>

  <= span lang=3den-us style=3d'font-size:16.0pt;font-family:"仿宋_gb2312= ","serif"; color:black;mso-themecolor:text1'>2、财政拨款<= span style=3d'font-size:16.0pt;font-family:"仿宋_gb2312","serif"; color:black;mso-themecolor:text1'>三公<= span style=3d'font-size:16.0pt;font-family:"仿宋_gb2312","serif"; color:black;mso-themecolor:text1'>经费支出决&= #31639;具体情况说明<= /p>

三、预算绩&= #25928;情况说明<= /p>

(一)预算&= #32489;效管理工作开展情= 917;<= /p>

(二)部门&= #20915;算中项目绩效自评 = 467;果<= /p>

(三)部门&= #35780;价项目绩效评价结= 524;<= /p>

四、其他重&= #35201;事项的情况说明<= /p>

(一)机关&= #36816;行经费支出情况<= /p>

(二)政府&= #37319;购支出情况<= /p>

(三)国有&= #36164;产占用情况<= /p>

 <= /p>

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开24848威尼斯的联系方式及= 0449;息反馈渠道<= /p>

第五部分 部门决算公开表<= /p>

一、收入支&= #20986;决算总表<= /p>

二、收入决&= #31639;表<= /p>

三、支出决&= #31639;表<= /p>

四、财政拨&= #27454;收入支出决算总表<= /p>

五、一般公&= #20849;预算财政拨款支出= 915;算表<= /p>

六、一般公&= #20849;预算财政拨款基本= 903;出决算明细表<= /p>

七、政府性&= #22522;金预算财政拨款收= 837;支出决算表<= /p>

八、国有资&= #26412;经营预算财政拨款= 910;入支出决算表<= /p>

九、机构运&= #34892;信息表<= /p>

 

 

第一部分 单= 位基本情况<= /p>

一、单位职&= #33021;、职责<= /p>

主要职责任务

1.保障局机关和局属ࡕ= 3;位数据安全、网络安&= #20840;,并提供技术支਎= 5;及服务。

2.承担统计调查数据ࣦ= 8;理和澳门人威尼斯3966的技术支持工作。<= span lang=3den-us>

3.承担统计系统、数ৱ= 4;的日常维护等工作。<= span lang=3den-us>

4.提供有关统计工作௚= 0;业务咨询和服务。

5.承担局机关后勤保༏= 6;工作。

6.承担市统计局交办௚= 0;其它相关工作。

二、机构设&= #32622;<= /p>

呼和浩特市统计局ਤ= 8;据管理中心,为市统&= #35745;局所属正科级公益= 968;类事业单位。

核定事业编制23名。核定单位ķ= 85;级领导职数3名(12副)。=

= 2020年部门决算构成表

单位名称

单位性质

单位规格

呼和浩特市统计局&#= 25968;据管理中心

公益一类

正科级

……(本部= 0998;应包含本单位部门ࠫ= 5;算编报单位情况、机&= #26500;设置等信息,如有= 854;他需要说明的情况,= ;应单独在此进行补充&#= 35828;明)<= /p>

 <= /p>

(特别提示&= #65306;本单位部门决算编= 253;单位情况部分需列表= ;说明本年度纳入部门&#= 20915;算编报范围的单位×= 17;单。无下级预算单位= 的单位,也需列表说= 6126;部门决算编报单位ভ= 3;况,否则视同未公开&= #26426;构设置情况)<= /p>

 <= /p>

第二部分 2020年度部门决算&#= 24773;况说明<= /p>

一、关于2020年度预算执行= 4773;况分析<= /p>

2020年本单位决算批复ਟ= 0;入309.16万元,其中财&= #25919;拨款收入309.16万元;支出288.83万元,年末结&= #36716;和结余20.33万元,其中财&#= 25919;拨款支出288.83万元,年末结&= #36716;和结余20.33万元。2020年本单位预算批复收= ;入298.07万元,决算比&= #39044;算增加11.09万元,增长3.72%;原因是年中&#= 22686;加了引进人才安置ũ= 53;及体检费用,相应的= 增加了工资、社保等= 6041;面的开支;其中财ਟ= 9;拨款决算比预算增加<= span lang=3den-us>11.09万元,增长3.72%;原因是年中&#= 22686;加了引进人才安置ũ= 53;及体检费用,相应的= 增加了工资、社保等= 6041;面的开支。<= /p>

……(单位= 4212;当根据决算表格数ৱ= 4;,将综合收支、财政&= #25320;款收支与年初预算= 968;作对比,并说明增减= ;原因)<= /p>

二、关于2020年度决算情况= 5828;明<= /p>

(一)关于收支情= 0917;总体说明<= /p>

本单位2020年度收入总计309.16万元,其中:&= #26412;年收入合计309.16万元,使用非&= #36130;政拨款结余0.00万元,年初结= 6716;和结余0.00万元;支出总= 5745;309.16万元,其中:&= #32467;余分配0.00万元,年末结= 6716;和结余20.33万元。与2019年度相比,收入总= ;计增加42.84万元,增长16.10%;支出总计增&= #21152;42.84万元,增长16.10%。主要原因是&= #24180;度内增加了5名工作人员的ཀ= 4;算。<= /p>

(二)关于2020年度收入决算= 4773;况说明<= /p>

本单位2020年度收入合计309.16万元,其中:&= #36130;政拨款收入309.16万元,占100.00%<= /p>

(三)关于2020年度支出决算= 4773;况说明<= /p>

本单位2020年度支出合计288.83万元,其中:&= #22522;本支出288.83万元,占100.00%

(四)关于2020年度财政拨款= 5910;入支出决算总体情ࠫ= 7;说明<= /p>

本单位2020年度财政拨款收ࠣ= 7;总计309.16万元,其中:&= #24180;初结转和结余0.00万元;支出总= 5745;309.16万元,其中:&= #24180;末结转和结余20.33万元。与2019年度相比,收入增= ;加42.84万元,增长16.10%;支出增加42.84万元,增长16.10%。主要原因主&= #35201;原因是年度内增加= 102;5名工作人员的ཀ= 4;算。<= /p>

(五)关于2020年度一般公共= 9044;算财政拨款支出决౛= 9;情况说明<= /p>

本单位2020年度一般公共预౛= 9;财政拨款支出合计288.83万元,其中:&= #22522;本支出288.83万元,占100.00%<= /p>

(六)关于2020年度一般公共= 9044;算财政拨款基本支࠲= 6;决算情况说明<= /p>

本单位2020年度一般公共预౛= 9;财政拨款基本支出288.83万元,其中:&= #20154;员经费279.53万元,主要包&= #25324;基本工资109.42万元、津贴补&= #36148;93.43万元、绩效工&#= 36164;17.77万元、机关事&#= 19994;单位基本养老保险ņ= 64;费24.04万元、职工基&#= 26412;医疗保险缴费9.95万元、其他社= 0250;保障缴费1.11万元、退休费0.94万元、医疗费= 4917;助2.81万元,较上年= 2686;加减少41.40万元,主要原&#= 22240;是年度内增加了5名工作人员的ཀ= 4;算。公用经费9.29万元,主要包= 5324;:办公费0.42万元、委托业= 1153;费6.8万元、福利费2.03万元、退休人= 1592;书报费0.04万元,较上年= 2686;加1.10万元,主要原= 2240;是:呼和浩特市宏ෆ= 6;经济基础数据库方面&= #24320;支的委托业务费增= 152;。<= /p>

(七)关于2020年度财政拨款<= span style=3d'font-size:16.0pt;font-family:\6977\4f53;color:black;mso-themecolor= :text1'>三公<= span style=3d'font-size:16.0pt;font-family:\6977\4f53;color:black;mso-themecolor= :text1'>经费支出决算情况= 5828;明<= /p>

1、财政拨款<= span style=3d'font-size:16.0pt;font-family:"仿宋_gb2312","serif"; color:black;mso-themecolor:text1'>三公<= span style=3d'font-size:16.0pt;font-family:"仿宋_gb2312","serif"; color:black;mso-themecolor:text1'>经费支出决&= #31639;总体情况说明<= /p>

本单位2020年度财政拨款<= span style=3d'font-size:16.0pt;font-family:"仿宋_gb2312","serif"; color:black;mso-themecolor:text1'>三公<= span style=3d'font-size:16.0pt;font-family:"仿宋_gb2312","serif"; color:black;mso-themecolor:text1'>经费预算为<= span lang=3den-us>0.00万元,支出决= 1639;为0.00万元,完成预= 1639;的0.00%,其中:因公&#= 20986;国(境)费预算为0.00万元,支出决= 1639;为0.00万元,完成预= 1639;的0.00%;公务用车购&#= 32622;及运行维护费预算è= 26;0.00万元,支出决= 1639;为0.00万元,完成预= 1639;的0.00%;公务接待费&#= 39044;算为0.00万元,支出决= 1639;为0.00万元,完成预= 1639;的0.00%2020年= 230;财政拨款<= span style=3d'font-size:16.0pt;font-family:"仿宋_gb2312","serif"; color:black;mso-themecolor:text1'>三公<= span style=3d'font-size:16.0pt;font-family:"仿宋_gb2312","serif"; color:black;mso-themecolor:text1'>经费支出决&= #31639;与预算无差异情况= 340;原因:一是年度内没= ;有安排预算;二是年&#= 24230;内没有发生支出。<= /p>

2、财政拨款<= span style=3d'font-size:16.0pt;font-family:"仿宋_gb2312","serif"; color:black;mso-themecolor:text1'>三公<= span style=3d'font-size:16.0pt;font-family:"仿宋_gb2312","serif"; color:black;mso-themecolor:text1'>经费支出决&= #31639;具体情况说明<= /p>

本单位2020年度财政拨款<= span style=3d'font-size:16.0pt;font-family:"仿宋_gb2312","serif"; color:black;mso-themecolor:text1'>三公<= span style=3d'font-size:16.0pt;font-family:"仿宋_gb2312","serif"; color:black;mso-themecolor:text1'>经费支出0.00万元,因公出= 2269;(境)费支出0.00万元,占= 0.00%;公务用车购置及= ;运行维护费支出0.00万元,占= 0.00%;公务接待费支出= ;0.00万元,占= 0.00%。具体情况如下:= ;<= /p>

因公出国(&= #22659;)费支出0.00万元。全年因公出ࢲ= 9;(境)团组0.00个,累计= 0.00人次。全年没有发= 生支出。较上年无增= 0943;变化,主要原因一਷= 9;年度内没有安排预算&= #65307;二是年度内没有发= 983;支出。<= /p>

公务用车购&= #32622;及运行维护费支出0.00万元。其中:公务ஷ= 2;车购置支出0.00万元,车均购= 2622;费0.00万元,公务用= 6710;购置支出较上年无ࣜ= 6;减变化,主要原因一&= #26159;年度内没有安排预= 639;;二是年度内没有发= ;生支出。公务用车运&#= 34892;维护费支出0.00万元,公务用= 6710;运行维护费支出较ߍ= 8;年无增减变化,主要&= #21407;因一是年度内没有= 433;排预算;二是年度内= ;没有发生支出。财政&#= 25320;款开支的公务用车ì= 45;有量为0辆。

公务接待费&= #25903;出0.00万元。其中:国内ࠤ= 4;务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境ᦀ= 9;外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年ਰ= 0;增减变化,主要原因&= #19968;是年度内没有安排'= 044;算;二是年度内没有= ;发生支出。<= /p>

三、预算绩&= #25928;情况说明<= /p>

(一)预算&= #32489;效管理工作开展情= 917;<= /p>

我单位本年&= #24230;内没有项目预算经$= 153;,所以不用进行项目= ;预算绩效管理及项目&#= 32489;效自评。<= /p>

&#= 22235;、其他重要事项的÷= 73;况说明

&#= 65288;一)机关运行经费ă= 03;出情况

本单位2020年度机关运行经ฟ= 3;支出9.29万元,比= 2019年增加1.1万元,增长13.43%。主要原因是ʍ= 06;呼和浩特市宏观经济= 基础数据库方面开支= 0340;委托业务费增加。<= /p>

 

&#= 65288;二)政府采购支出÷= 73;况

本单位2020年度政府采购支࠲= 6;合计0.00万元,其中:= 5919;府采购货物支出0.00万元,比= 2019年减少2.70万元,降低100.00%,主要原因是a= 306;2020年度没有政府= 7319;购支出;政府采购ॣ= 7;程支出0.00万元,比= 2019年无增减变化,,= 主要原因是:两个年= 4230;均无政府采购工程ਞ= 3;出;政府采购服务支&= #20986;0.00万元,比= 2019年无增减变化,增= 长(降低)0.00%,主要原因是&#= 65306;两个年度均无政府ŵ= 19;购服务支出。。授予= 中小企业合同金额0.00万元,占政府= 7319;购支出合同总额的xx.x%。其中:授予&#= 23567;微企业合同金额0.00万元,占政府= 7319;购支出合同总额的xx.x%

(三)国有&= #36164;产占用情况<= /p>

截至20201231日,&= #26412;单位共有车辆0辆。其中,副๽= 6;(省)级及以上领导&= #29992;车0,主要用于:……(具= 体情况由单位根据实= 8469;情况填列);主要领导干部ஷ= 2;车0辆,主要用于ᦂ= 6;……(具体情况由单= 0301;根据实际情况填列ᦀ= 9;;机要通信用车0辆,主要用于ᦂ= 6;……(具体情况由单= 0301;根据实际情况填列ᦀ= 9;;应急保障用车0辆,主要用于ᦂ= 6;……(具体情况由单= 0301;根据实际情况填列ᦀ= 9;;执法执勤用车0,主要用于:……(具= 体情况由单位根据实= 8469;情况填列);特种ߎ= 7;业技术用车0,主要用于:……(具= 体情况由单位根据实= 8469;情况填列);离退ߨ= 1;干部用车0,主要用于:……(具= 体情况由单位根据实= 8469;情况填列);其他ஷ= 2;车0辆,主要是用ߛ= 0;……(具体情况由单= 0301;根据实际情况填列ᦀ= 9;。单位价值50万元以上通用ť= 74;备0台(套),主ව= 1;是……,比2019年无增减变化= 5292;主要原因是年度内૜= 9;有购置单价高于50万元的通用设ã= 91;;单位价值100= 万元以上专用设备0台(套),主ව= 1;是……,比2019年无增减变化= 5292;主要原因是年度内૜= 9;有购置单价高于100万元的专用设= 791;。&n= bsp;

(四= ;)政府性基金预算财&#= 25919;拨款收入支出决算ŝ= 20;和国有资本经营预算= 财政拨款收入支出决= 1639;表没有数据,为空ඤ= 0;。<= /p>

第三部分 名= 词解释<= /p>

(以下为常&= #35265;专业名词解释目录a= 292;仅供参考,单位应根= ;据实际情况对本单位&#= 19987;业性较强的名词要ű= 27;一步解释说明,具体= 可参阅中央主管部门= 0844;开内容。)<= /p>

&#= 65288;一)财政拨款收入ʍ= 06;指本年度从本级财政= 部门取得的财政拨款= 5292;包括一般公共预算ฝ= 0;政拨款、政府性基金&= #39044;算财政拨款和国有$= 164;本经营预算财政拨款= ;。

&#= 65288;二)事业收入:指é= 07;业单位开展专业业务= 活动及其辅助活动取= 4471;的收入;事业单位ਟ= 0;到的财政专户实际核&= #25320;的教育收费等资金 = 290;

&#= 65288;三)经营收入:指é= 07;业单位在专业业务活= 动及其辅助活动之外= 4320;展非独立核算经营૬= 3;动取得的收入。

&#= 65288;四)其他收入:指õ= 33;位取得的除上述收入= 以外的各项收入,包= 5324;未纳入财政预算的৛= 7;资收益、银行存款利&= #24687;收入、租金收入、= 424;赠收入、事业单位固= ;定资产出租收入等。&#= 21508;单位从本级财政部ſ= 76;以外的同级单位取得= 的经费、从非本级财= 5919;部门取得的经费,ߣ= 7;及行政单位收到的财&= #25919;专户管理资金。

&#= 65288;五)使用非财政拨ē= 54;结余:指事业单位使= 用以前年度积累的非= 6130;政拨款结余弥补当ॲ= 0;收支差额的金额。

&#= 65288;六)年初结转和结ë= 13;:指以前年度支= 出预算因客观条件变= 1270;未执行完毕、结转࠸= 0;本年度按有关规定继&= #32493;使用的资金。

&#= 65288;七)结余分配:指事业单位= 按照会计制度规定缴= 2435;的所得税以及从非ฝ= 0;政拨款结余中提取的&= #32844;工福利基金、事业= 522;金等。

&#= 65288;八)年末结转和结ë= 13;:指单位本年= 度或以前年度预算安= 5490;、因客观条件发生ࡢ= 4;化未全部执行或未执&= #34892;,结转到以后年度 = 487;续使用的资金,或项= ;目已完成等产生的结&#= 20313;资金。

&#= 65288;九)基本支出:指è= 26;保障机构正常运转、= 完成日常工作任务而= 1457;生的人员经费和公ஷ= 2;经费。其中:人员经&= #36153;指政府收支分类经= 982;科目中的工资福= 033;支出对个人= 644;家庭的补助;公用 = 463;费指政府收支分类经= ;济科目中除工资福= 033;支出对个人= 644;家庭的补助外的其= 182;支出。

&#= 65288;十)项目支出:指ß= 12;基本支出之外为完成= 特定任务和事业发展= 0446;标所发生的支出。

&#= 65288;十一)经营支出:ý= 51;事业单位在专业业务= 活动及其辅助活动之= 2806;开展非独立核算经ശ= 9;活动发生的支出。

&#= 65288;十二)三公经费:= 351;用财政拨款安排的因= ;公出国(境)费、公&#= 21153;用车购置及运行维ü= 52;费、公务接待费。其= 中,因公出国(境)= 6153;反映单位公务出国ᦀ= 8;境)的国际旅费、国&= #22806;城市间交通费、住= 487;费、伙食费、培训费= ;、公杂费等支出;公&#= 21153;用车购置费反映单ë= 01;公务用车购置支出(= 含车辆购置税);公= 1153;用车运行维护费反ਸ਼= 4;单位按规定保留的公&= #21153;用车燃料费、维修$= 153;、过路过桥费、保险= ;费、安全奖励费用等&#= 25903;出;公务接待费反ą= 44;单位按规定开支的各= 类公务接待(含外宾= 5509;待)支出。

&#= 65288;十三)机关运行经ũ= 53;:指行政单位和参照= 公务员法管理的事业= 1333;位使用一般公共预౛= 9;财政拨款安排的基本&= #25903;出中的日常公用经$= 153;支出。非行政= 单位或参照公务员法= 1649;理事业单位的单位ᦁ= 2;参照此口径公开本部&= #38376;的日常公用经费,= 182;与预算公开保持一致= ;。<= /p>

&#= 65288;十四)工资福利支ñ= 86;(支出经济分类科目= 类级):反映单位开= 5903;的在职职工和编制ࣨ= 6;长期聘用人员的各类&= #21171;动报酬,以及为上$= 848;人员缴纳的各项社会= ;保险费等。

&#= 65288;十五)商品和服务ă= 03;出(支出经济分类科= 目类级):反映单位= 6141;买商品和服务的支࠲= 6;(不包括用于购置固&= #23450;资产的支出、战略= 615;和应急储备支出)。= ;

&#= 65288;十六)对个人和家ò= 37;的补助(支出经济分= 类科目类级):反映= 9992;于对个人和家庭的ඣ= 7;助支出。

&#= 65288;十七)资本性支出ʌ= 88;支出经济分类科目类= 级):反映非各级发= 3637;与改革部门集中安৵= 0;的用于购置固定资产&= #12289;战略性和应急性储= 791;、土地和无形资产,= ;以及构建基础设施、&#= 22823;型修缮和财政支持ê= 25;业更新改造所发生的= 支出。

 

&#= 31532;四部分 决算公开24848威尼斯的联系方式及= 0449;息反馈渠道

&#= 26412;单位决算公开信息ö= 53;馈和24848威尼斯的联系方式:

&#= 32852;系人:兰淑根 = &= nbsp;  联系电话:<= span lang=3den-us>0471-4609172

 = ;

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